Zobrazené 901 – 1 000 z 10 105 dokumentov
| Názov | Popis | Partner | Suma spolu s DPH | Interné číslo | Prijaté |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprava vozidla PD240ES | OBJ. č. 112/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 998,35 EUR | 2670033 | 9. apríla 2026 |
| Pneuservisné práce PD483HI | OBJ. č. 111/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 301,97 EUR | 2670032 | 9. apríla 2026 |
| Oprava vozidla PD853FP | OBJ. č. 97/2026 | Martin Janček MJ SERVIS, EUR (IČO: 41053320) | 507,37 EUR | 2670031 | 9. apríla 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 107,33 EUR | 26110072 | 9. apríla 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 318,31 EUR | 26110071 | 9. apríla 2026 |
| nájom zar. CAT TH 414C 03/2026 - MK | Zmluva o nájme zariadenia | Prievidzské odpadové hospodárstvo, Garážová ulica 1 Prievidza 971 01 (IČO: 55297650) | 246,00 EUR | 26110070 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný elektromateriál - VO, ZŠ, FŠ | OBJ.č. 05/2026 | ELEKTRO - MLM, s.r.o., Stavbárov 12 Prievidza 971 01 (IČO: 36725463) | 952,46 EUR | 2620081 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - MK, VO, VZ, FŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 274,27 EUR | 26110069 | 9. apríla 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D,MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 90,29 EUR | 2670030 | 9. apríla 2026 |
| diamant.rez.kotúč Tyrolit - MK | OBJ.č. 89/2026 | S.A.CREDO, s.r.o., J.Kollára 628/20 , Prievidza, 971 01 (IČO: 50177311) | 996,30 EUR | 26110068 | 9. apríla 2026 |
| stravenky - HČ | UP Déjeuner , s.r.o., Tomášiková 16529/23/D , Bratislava, 821 01 (IČO: 53528654) | 313,53 EUR | 2610048 | 9. apríla 2026 | |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 448,52 EUR | 2670029 | 9. apríla 2026 |
| Značka - MK | OBJ.č. 96/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 52,03 EUR | 26110067 | 9. apríla 2026 |
| Znalecký úkon - ohodnotenie PD775BK | OBJ.č. 11/2026 | Ing. Vladimír Šramka, Na karasiny 248/35, Prievidza , 971 01 (IČO: 42277175) | 150,00 EUR | 26110066 | 9. apríla 2026 |
| sviečky,paraf.náplne,dekorácie - PS | Floriana, s.r.o., EUR (IČO: 31613691) | 358,39 EUR | 2690044 | 9. apríla 2026 | |
| Oprava streš.žľabu na Dome smútku - PS | OBJ.č. 88/2026 | TIPSTAV s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 2736/17, 97101 Prievidza (IČO: 36316571) | 3 200,00 EUR | 2690043 | 9. apríla 2026 |
| Permanentky - PL | OBJ.č. 66/2026 | Branislav Ličko - BM Studio, Školská 1060/14, Nitrianske Pravno 972 13 (IČO: 43508014) | 107,63 EUR | 2650025 | 18. marca 2026 |
| Plexiglas GS 3mm (na jar.výzdobu mesta) - VZ | OBJ.č. 82/2026 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 1 444,77 EUR | 2670028 | 18. marca 2026 |
| kremácie 02/2026 | OBJ.č. 03/2026 | Krematórium Nitra, s.r.o., Československej armády 3, 03601 Martin (IČO: 45287627) | 1 965,05 EUR | 2690042 | 18. marca 2026 |
| sinokryl HS,riedidlo - MK | OBJ.č. 93/2026 | HELVET s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01, Považská Bystrica (IČO: 36013439) | 1 586,70 EUR | 26110065 | 18. marca 2026 |
| čistenie kanalizácie - FŠ | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 134,76 EUR | 2630024 | 18. marca 2026 | |
| AC 8 O 50/70 II (1,22t) - MK | Rámcová dohoda č. Z2026562_Z | STRABAG s.r.o., EUR (IČO: 17317282) | 126,05 EUR | 26110064 | 18. marca 2026 |
| PLEXIGLAS XT 3mm (2ks) - ZŠ | OBJ.č. 95/2026 | ZENIT SK s.r.o., ul. Nová 831/78 Koš 972 41 (IČO: 36307599) | 384,38 EUR | 2640030 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - ŠH | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 642,35 EUR | 2680026 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - ZŠ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 331,03 EUR | 2640029 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - PL | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 2 207,19 EUR | 2650024 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - VZ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 045,22 EUR | 2670027 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - VO | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 380,67 EUR | 2620080 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby - FŠ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 1 289,19 EUR | 2630023 | 18. marca 2026 |
| kvety - PS | OBJ.č. 59/2026 | Ján Prommer - KVETY PROMMER, EUR (IČO: 11718331) | 622,29 EUR | 2690041 | 18. marca 2026 |
| servis vozidla MAN AA886KX | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o., T.G. MASARYKA 3425 Zvolen 960 02 (IČO: 36021091) | 595,75 EUR | 26110063 | 18. marca 2026 | |
| internetové služby 03/2026 - PS | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055414 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2690040 | 18. marca 2026 |
| internetové služby 03/2026 - Park | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100055233 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 52,89 EUR | 2660017 | 18. marca 2026 |
| internetové služby 03/2026 - HČ | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1100045036 | DSI DATA, a.s., EUR (IČO: 36399493) | 91,64 EUR | 2610047 | 18. marca 2026 |
| Oprava defektu a prezutie AA787BX | OBJ.č. 08/2026 | MIKONA s.r.o., EUR (IČO: 31570364) | 33,33 EUR | 2670026 | 18. marca 2026 |
| kefy valcové+zametacie bočné - MK | OBJ.č. 14/2026 | TIZ s.r.o., Záhumenská 683, 019 01 Ilava (IČO: 36326216) | 1 190,64 EUR | 26110062 | 18. marca 2026 |
| výrub drevín na pohrebiskách - PS | OBJ.č. 353/2025 | Jozef Sklenár, Dolná Mariková 82, 018 02 (IČO: 41053320) | 3 600,00 EUR | 2690039 | 18. marca 2026 |
| C 16/20 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 50,16 EUR | 26110061 | 18. marca 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 784,47 EUR | 26110060 | 18. marca 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 2 125,55 EUR | 2610046 | 18. marca 2026 |
| vodné 6.9.2025-5.3.2026 - FŠ V.Lehôtka | ZMLUVA č. 322039060 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 15,42 EUR | 2630022 | 18. marca 2026 |
| vodné 2.9.2025-6.3.2026 - PS Cintorín V.Lehôtka | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 15,60 EUR | 2690038 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - ZŠ | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 542,33 EUR | 2640028 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - ŠH | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 10,40 EUR | 2680025 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - Garážova 1 | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 793,68 EUR | 26110059 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (dobropis) - PL | ZMLUVA č.: 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 106,99 EUR | 2610015 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - PS Dom smútku Mariánska | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 190,72 EUR | 2690037 | 18. marca 2026 |
| vyúčt.el.en. 02/2026 (ťarchopis) - MĽP | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 76,62 EUR | 2640027 | 18. marca 2026 |
| Poplatok + GSM Data 02/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610045 | 18. marca 2026 |
| Poplatok + GSM Data 01/2026 | Nájomná zmluva č. 1085/PD | SPIN Prievidza s.r.o., EUR (IČO: 31574335) | 94,71 EUR | 2610044 | 18. marca 2026 |
| Právne služby 02/2026 | ZMLUVA č. 14/2011 | JUDr. Roman Henčel - advokát, EUR (IČO: 51007746) | 350,00 EUR | 2610043 | 18. marca 2026 |
| servis.prehliadka zdvih.zar.(stoličkový výťah) - ŠH | Servisná zmluva | Velcon spol. s.r.o., Továrenská 368/40 Vlkanová 976 31 (IČO: 36056677) | 147,60 EUR | 2680024 | 18. marca 2026 |
| tonery do tlačiarne Canon - PS | Ján Drábik JD SERVIS, EUR (IČO: 41054261) | 174,66 EUR | 2690036 | 18. marca 2026 | |
| tepelná energia 02/2026 - ŠH | ZMLUVA č. 006/T/2014 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 392,93 EUR | 2680023 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 150/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 17 820,01 EUR | 2640026 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - FŠ | ZMLUVA č. 151/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 2 959,70 EUR | 2630021 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - Garážova 1 | ZMLUVA č. 004/T/2015 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 7 250,69 EUR | 26110058 | 18. marca 2026 |
| tepelná energia 02/2026 - PL | ZMLUVA č. 016/T/2006 | Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., EUR (IČO: 36325961) | 9 318,74 EUR | 2650023 | 18. marca 2026 |
| Parkovanie Mediatex 02/2026 | Zmluva o zabezpečení služby | Mediatex s.r.o., EUR (IČO: 35763418) | 4 542,97 EUR | 2660016 | 18. marca 2026 |
| služby špecialistu na PZPH a COO 02/2026 | Mandátna zmluva č. AOZPH-1108601 | OLBA, s.r.o., EUR (IČO: 36786900) | 2610042 | 18. marca 2026 | |
| služby pevnej siete 02/2026 - HČ | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 26,86 EUR | 2610041 | 18. marca 2026 |
| mobilná sieť 02/2026 | zmluva | Slovak Telekom, a.s., EUR (IČO: 35763469) | 553,79 EUR | 2610040 | 18. marca 2026 |
| nájom kyslík,acetylén argón - VZ-D | DMKM s.r.o., Košovská cesta 21C, 971 01 Prievidza (IČO: 46027611) | 34,44 EUR | 2670025 | 18. marca 2026 | |
| spotrebný materiál do vozidiel VO | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 36,01 EUR | 2620079 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál do vozidiel MK | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 223,69 EUR | 26110057 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel VZ | OBJ.č. 09/2026 | AUTOTERC, s.r.o., Nábr. A.Kmeťa 39, 97101 Prievidza (IČO: 36299731) | 122,32 EUR | 2670024 | 18. marca 2026 |
| foršne a drev.hranoly na výrobu jar.výzdoby - VZ | AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii (IČO: 31618375) | 244,28 EUR | 2670023 | 18. marca 2026 | |
| vence, ikebany - PS | OBJ.č. 60/2026 | Ján Nagy - JANEDO, EUR (IČO: 41483995) | 1 225,08 EUR | 2690035 | 18. marca 2026 |
| ukončenie starých e-kás - HČ,PL,ŠH,ZŠ | Peter Šebesta TELEMONT, Námestie baníkov 10, 97251 Handlová (IČO: 32951205) | 160,00 EUR | 2610039 | 18. marca 2026 | |
| nakládka a odvoz MĽP z námestia | OBJ.č. 91/2026 | MD-trans , s.r.o., Podhradská 143/92, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom (IČO: 52759521) | 596,55 EUR | 2640025 | 18. marca 2026 |
| úchyty - MK | OBJ.č. 83/2026 | značenie.sk, s.r.o., EUR (IČO: 50577557) | 865,67 EUR | 26110056 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ,VO,FŠ | OBJ.č. 19/2026 | ORVA Color s.r.o,, Bojnická cesta 12, Prieividza, 971 01 (IČO: 44786093) | 134,92 EUR | 2670022 | 18. marca 2026 |
| PHM | ZMLUVA č. 0672548/00 | SLOVNAFT, a.s., EUR (IČO: 31322832) | 793,95 EUR | 2610038 | 18. marca 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 380,54 EUR | 26110055 | 18. marca 2026 |
| C 20/25 XC1 (SK) | OBJ.č. 13/2026 | Danucem Slovensko a.s., EUR (IČO: 214973) | 60,86 EUR | 26110054 | 18. marca 2026 |
| vyvetvovacia píla Stihl HT - VZ | BOEL-záhradná a lesná technika s. r. o., Novozámocká 582/69 Veľký Kýr 941 07 (IČO: 56388608) | 1 049,00 EUR | 2670021 | 18. marca 2026 | |
| čistiace a hygienické potreby HČ | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 268,30 EUR | 2610037 | 18. marca 2026 |
| čistiace a hygienické potreby MK | OBJ.č. 65/2026 | Majster Papier, Kvetná 861/1 Dunajská Lužná 900 42 (IČO: 31347525) | 677,04 EUR | 26110053 | 18. marca 2026 |
| lab.rozbor vody - PL | OBJ.č. 32/2026 | RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice (IČO: 17335817) | 72,60 EUR | 2650022 | 18. marca 2026 |
| Poplatok za GPS 03/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb č.TSMPD/17 | X-Track, spol. s r.o., Púchovská 8, Bratislava - Rača, 831 06 (IČO: 44262566) | 544,15 EUR | 2610036 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál VO, ŠH, VZ | OBJ.č. 06/2026 | VEREX-ELTO, a.s. (IČO: 31580289) | 734,31 EUR | 2620078 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál a ND do vozidiel MK | OBJ.č. 04/2026 | Kontakt Koš s.r.o., EUR (IČO: 47737140) | 54,86 EUR | 26110052 | 18. marca 2026 |
| Obklad multi + lep - FŠ | OBJ. č. 16/2026 | Dušan Baranec N.B.D., Košovská cesta 23, 971 01 Prievidza (IČO: 10889370) | 21,50 EUR | 2630020 | 18. marca 2026 |
| služby expres. servisu 02/2026 - Park. | Servisná zmluva č. 28/2011 | TRITON, spol. s r.o., EUR (IČO: 31323642) | 181,67 EUR | 2660015 | 18. marca 2026 |
| bankové potvrdenie pre audit | VÚB, a.s. (IČO: 31320155) | 67,65 EUR | 2610035 | 18. marca 2026 | |
| Vodné a stočné 29.1.-27.2.2026 - ŠH, ZŠ | ZMLUVA č. 306200041 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 1 623,35 EUR | 2680022 | 18. marca 2026 |
| Zrážky 01.02.2026-27.02.2026 - ZŠ | ZMLUVA č. 322039067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., EUR (IČO: 36644030) | 818,44 EUR | 2640024 | 18. marca 2026 |
| Zrážky 29.11.2025-27.02.2026 - Parkovisko Dlhá | ZMLUVA č. 322039062 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 924,22 EUR | 2660014 | 18. marca 2026 |
| zrážky 29.11.2025-27.02.2026 - PL | ZMLUVA č. 322039065 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 271,98 EUR | 2650021 | 18. marca 2026 |
| Poplatok za prevádzku terminálu 02/2026 - Park. A.Hlinku | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov | Sonet Slovakia s.r.o., Pluhová 3192/2 Bratislava 831 01 (IČO: 36354767) | 20,91 EUR | 2660013 | 18. marca 2026 |
| upratovacie a čistiace služby 02/2026 - ŠH | ZMLUVA | Jozef Mokrý JM Clear s.r.o., Veľkonecpalská 349/68, Prievidza , 971 01 (IČO: 50723537) | 314,40 EUR | 2680021 | 18. marca 2026 |
| konzultačné služby GDPR 02/2026 | ZMLUVA č. FZOS18112 | SOMI Systems a.s., EUR (IČO: 36041432) | 159,90 EUR | 2610034 | 18. marca 2026 |
| služby BTS a technika PO 02/2026 | ZMLUVA o poskytovaní služieb | JKBOZ s.r.o., EUR (IČO: 44253516) | 479,70 EUR | 2610033 | 18. marca 2026 |
| spotrebný materiál - VZ, VZ-D,MK | OBJ.č. 01/2026 | Unispoj s.r.o., Priemyselná 12, 921 01 , Prievidza (IČO: 36333239) | 236,20 EUR | 2670020 | 18. marca 2026 |
| Propán fľaša - MK, ZŠ | OBJ.č. 10/2026 | vaša LPG s.r.o., Mariánska 2740/66 Prievidza 971 01 (IČO: 46223428) | 1 160,70 EUR | 26110051 | 18. marca 2026 |
| monitoring - ochrana majetku 02/2026 - ŠH | ZMLUVA č. M-100301/25-001 | Zásah 7, s.r.o., EUR (IČO: 36321885) | 24,60 EUR | 2680020 | 18. marca 2026 |
| Záloha za plyn 03/2026 - HČ | ZMLUVA č.: P4240/2020 | Magna Energia a.s., EUR (IČO: 35743565) | 373,66 EUR | 2610032 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO Trhy Veľkonecpalská | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 20,00 EUR | 2620077 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO Trhy Nám.slobody | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 282,00 EUR | 2620076 | 18. marca 2026 |
| Záloha na el.energiu 03/2026 - VO II. | ZMLUVA č. 31579183/1/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., EUR (IČO: 51865467) | 12 827,00 EUR | 2620075 | 18. marca 2026 |